根據(jù)《黃山市徽城投資集團有限公司內部審計管理制度》的有關規(guī)定以及集團公司2023年度內部審計工作計劃安排,集團內部審計組于2023年3月27日就歙縣城市建設投資有限公司及其子公司2020年—2022年內部審計項目在集團三樓會議室召開審計進點見面會。
會上,審計組宣讀了審計通知書、審計組紀律要求和被審計單位需要提供資料的告知書。城投公司介紹了本公司及其子公司的基本情況,并表態(tài)接下來將積極配合審計工作,認真整改審計發(fā)現(xiàn)問題,促進規(guī)范。集團公司財務總監(jiān)兼審計組組長提出城投公司上下要高度重視本次審計工作,及時完整地提供審計資料,同時提出審計組要嚴格遵守審計“八不準”工作紀律,保持客觀獨立,發(fā)揮專業(yè)特長,多溝通、勤交流,以本次審計為契機促進企業(yè)各項管理工作的不斷完善和提升,確保按時高質量地完成本次審計工作。